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**市人力**市场2025年预算公开目录
第一部分 **市人力**市场2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 **市人力**市场2025年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
**市人力**市场2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
受理各类用人单位招聘登记和用工申报,举办各类招聘会,负责用工信息的收集、整理、录入、审核,发布全市人力**市场用工信息;负责求职登记、职业指导、职业介绍服务,开展人力**市场供求分析等工作;****点击查看中专院校毕业生报到登记,****点击查看中专院校毕业生基础信息库;负责按规定承****点击查看社会保障局****点击查看事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务;组织劳务开发,开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作;负责推动众创孵化机构发展,统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设;负责**省133****点击查看鉴定所鉴定工作,用人单位招聘登记和用工申报,举办招聘会;****点击查看工作站建设、运行、管理等相关工作,收集剩余劳动力、务工人员求职信息等工作,收集开发省内外就业岗位信息,开展劳务**交流,为省内外**籍务工人员提供跟踪维权服务。
(二)机构设置情况
**市人力**市场共设置5个内设机构,包括:办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.落实就业优先政策,服务民生有温度。一是全面落实就业优先政策。多渠道收集岗位信息、多形式组织劳务对接、多层次开展就业政策宣传,为求职者提供就业服务。二是创新开展各类招聘活动。探索“互联网+就业”服务新模式,努力搭建线上、线下求职招聘对接平台,扎实开展“春风行动”“职引未来—大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动”“百日千万”和“金秋招聘月”等活动,保障用人单位稳定用工和求职者应聘需求。三是努力搭建“校企**”桥梁。积极开展校园专场活动,为学校、企业之间搭起**桥梁,实现学校和企业的优势互补、**共享。通过开展毕业生专场招聘会,助力我市高校毕业生更快更好就业。
2.规范档案管理,人才服务有深度。****点击查看事业单位人事档案管理。二是加强流动人员人事档案信息化建设。三是完成高校毕业生档案管理工作。
3.用好零工市场,灵活就业有力度。积极推进零工市场建设,依托**市“互联网+沪滇人力**服务”系统,搭建“**市零工市场”平台,开创求职、招工智慧就业新载体,为求职者和企业提供方便、快捷、简单的就业服务。通过办理招聘登记、走访调研企业、对接劳务中介等方式,广泛收集非全日制用工、临时性和阶段性用工等零工需求信息,充分利用线上线下等平台,多渠道、多形式发布零工求职招聘信息。线上、线下齐发力,让零工市场成为企业灵活用工和百姓灵活就业的对接桥梁。
4.规范财务管理,资金支出有准度。加强预算实施管理,确保预算执行进度。
5.深化沪滇协作,云企入沪有广度。****点击查看中心****点击查看政府驻**联络处的统筹协调下,全方位开展**企业到**服务工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制23人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,881,100元,其中:一般公共预算2,881,100元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算增加86,700元,同比增长3.1%。主要原因是:人员较上年增加1人,人员经费及公用经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,881,100元,其中:本年收入2,881,100元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,881,100元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算增加86,700元,同比增长3.1%。主要原因是:人员较上年增加1人,人员经费及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,881,100元。财政拨款安排支出2,881,100元,其中:基本支出2,701,100元,比上年预算增加166,700元,同比增长6.58%,主要原因是:人员较上年增加1人,人员经费及公用经费增加;项目支出180,000元,比上年预算减少80,000元,同比下降30.77%,主要原因是:职业技能资格鉴定工作取消,非税收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
****点击查看104社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—综合业务管理支出180,000元,主要用于:****点击查看社会保障局****点击查看事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务;****点击查看中专毕业生人事档案流转;组织企业招用工支出;网络运维支出。
****点击查看106社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—就业管理事务支出2,176,300元,主要用于:统发在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费;支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费、单位临聘人员工资及各项保险等。
****点击查看502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元,主要用于退休人员公用经费支出。
****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出303,200元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出127,900元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。
****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出79,500元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。
****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出11,200元,主要用于在职人员工伤保险及大病医疗保险单位匹配部份。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《****点击查看政府采购法》的有关规定,****点击查看政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额62,400元,其中:政府采购货物预算59,400元、政府采购服务预算3,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
**市人力**市场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
**市人力**市场2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
**市人力**市场2025年公务接待费预算为3,500元,与上年持平,国内公务接待批次为5次,共计接待40人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
**市人力**市场2025年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
档案管理及组织招用工工作经费,绩效目标:①需保管各类人事档案,做好流转登记;②接收2025届高校毕业生档案;③按规定提供档案查阅、档案邮寄服务。组织召开现场招聘会和直播带岗活动,建立线上线下并举的**市零工市场,实现各类人员稳定就业。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明
**市人力**市场2025年机关运行经费安排0元,与上年持平,主要原因是:**市人力****点击查看**事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,**市人力**市场资产总额272,845.86元,其中,流动资产525.03元,固定资产206,190.09元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产66,130.74元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少47,589.07元,其中固定资产减少16,214.63元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表
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