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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7418
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 8553ES 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 20 | 200.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
2 | 晨光A4牛皮纸档案袋APYRA60900 | 494 | 741.0 | 晨光/M G\APYRA60900 | 验收通过 | |
3 | 环特 大垃圾袋 | 60 | 900.0 | 环特\1 | 验收通过 | |
4 | 厕所清洁刷 | 2 | 20.0 | 顺美\1 | 验收通过 | |
5 | 钢丝球 | 2 | 4.0 | 妙洁/magic\1 | 验收通过 | |
6 | 湘锐复印纸 A3 70g 整箱4包/箱 (500页/包) | 3 | 600.0 | 湘锐\湘锐复印纸 A3 70g | 验收通过 | |
7 | 蓝月亮 500g卫诺洁厕净 | 30 | 384.0 | 蓝月亮/Blue moon\超凡洁净香氛洁厕液 500g | 验收通过 | |
8 | 晨光快干**(铁盒大)AYZ97520 | 1 | 8.84 | 晨光/M G\AYZ97520 | 验收通过 | |
9 | 晨光普惠型皮面记事本25k80页APYE4K78 | 30 | 322.5 | 晨光/M G\APYE4K78 | 验收通过 | |
10 | 晨光纸杯加厚型7盎司(50pcs单色)ARC92511 | 100 | 1355.0 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
11 | 得力6035剪刀(红)(把) | 20 | 129.8 | 得力/deli\6035 | 验收通过 | |
12 | 得力3498二联多栏收据(蓝) | 3 | 4.26 | 得力/deli\3498 | 验收通过 | |
13 | 得力0212订书钉12#(1000枚/盒) | 50 | 75.0 | 得力/deli\0212 | 验收通过 | |
14 | 得力(deli)18506碱性电池(单位:盒)黑 | 25 | 423.5 | 得力/deli\18506 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |