岳阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2747
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年10月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 S96 中性笔 | 100 | 300.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
2 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 40 | 120.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
3 | 得力 0012S 订书钉 | 20 | 200.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
4 | 铁簸箕 | 3 | 78.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 苏泊尔 EC15WK01 保温壶 | 2 | 328.0 | 苏泊尔/SUPOR\EC15WK01 | 验收通过 | |
6 | 垃圾桶 | 5 | 72.5 | \ | 验收通过 | |
7 | 维达 4层120克*24卷 卷筒纸 | 20 | 817.6 | 维达/Vinda\4层120克*24卷 | 验收通过 | |
8 | 得力 纸杯 | 5 | 87.5 | 得力\180ml50只240g五星纸+18gPE膜(单位:包) | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |