鄂托****刷厂
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项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看印刷服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):2,215.00
项目开始时间:2024-10-09 14:30:35
采购人联系方式:高军 138****点击查看9581
采购计划备案书/批准书编号:427[2024]13534
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 文头纸 | 500 | 张 |
2 | 支部文头纸 | 500 | 张 |
3 | 单位文头纸 | 1,000 | 张 |
4 | 函 | 400 | 张 |
5 | 发文稿纸 | 200 | 张 |
6 | 制度装订 | 1 | 本 |
7 | 发文稿纸 | 1,000 | 张 |
8 | 请假条 | 10 | 本 |
9 | 会议纪要 | 500 | 张 |
10 | 便签 | 50 | 本 |
11 | 小便签 | 50 | 本 |
12 | 费用支出、差旅费单 | 20 | 本 |
13 | 维修修缮申请单 | 10 | 本 |
14 | 公务派出、派遣、加油申请单 | 60 | 本 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:2215.00,大写(人民币):贰仟贰佰壹拾伍元整。
文头纸 | 500 | 张 | 120.00 | 是 | |
支部文头纸 | 500 | 张 | 100.00 | 是 | |
单位文头纸 | 1,000 | 张 | 130.00 | 是 | |
函 | 400 | 张 | 200.00 | 是 | |
发文稿纸 | 200 | 张 | 100.00 | 是 | |
制度装订 | 1 | 本 | 25.00 | 是 | |
发文稿纸 | 1,000 | 张 | 130.00 | 是 | |
请假条 | 10 | 本 | 50.00 | 是 | |
会议纪要 | 500 | 张 | 100.00 | 是 | |
便签 | 50 | 本 | 400.00 | 是 | |
小便签 | 50 | 本 | 200.00 | 是 | |
费用支出、差旅费单 | 20 | 本 | 200.00 | 是 | |
维修修缮申请单 | 10 | 本 | 100.00 | 是 | |
公务派出、派遣、加油申请单 | 60 | 本 | 360.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2024年10月09日