衡阳****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0039
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 19209 得力 19209一次性双层纸杯 | 40 | 800.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
2 | 晨光GP-1111 中性笔 | 144 | 288.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
3 | 得力 Z7213 打印/复印纸 | 192 | 5280.0 | 得力/deli\Z7213 | 验收通过 | |
4 | 德翔 DX-136 文件袋 | 260 | 390.0 | 德翔\DX-136 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 6357胶水(胶类) | 24 | 120.0 | 得力/deli\6357 | 验收通过 | |
6 | 晨光 夹子/收纳夹子 | 15 | 330.0 | 晨光/M G\晨光ABS92739 | 验收通过 | |
7 | 得力 9574 得力9574垃圾袋 | 40 | 320.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |