根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定,****点击查看审计局成立审计组,于2024年6月11日至2024年7月25日,对****点击查看2023年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将相关情况公告如下:
一、基本情况
****点击查看****点击查看招商局合并而来,****点击查看人民政府的正科级单位,****点击查看****点击查看事业单位1个,****点击查看中心。截至2023年12月末****点击查看核定4个股室,核定行政编制12人,实有行政编制9人;所属事****点击查看服务中心核定6个股室,核定事业编制38人,实有30人;人事代理3人;公益岗3人;临时人员3人。
二、审计评价意见
审计结果表明:****点击查看****点击查看事业单位提供的会计资料和其他证明材料基本真实地反映了单位年度财政财务收支情况。
三、审计发现的主要问题
审计发现,****点击查看2023年度预算执行中存在结转两年及以上资金结余未缴回区级财政统筹管理、项目支出预算未细化、超预算支出等问题。
四、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,****点击查看审计局已依法出具了审计报告,****点击查看对审计发现的问题高度重视,积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。